
Kính gửi Bộ Tài Chính: Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hợp tác xã của tôi gặp một số vướng mắc như sau:Thứ nhất, hợp tác xã được chi cục phát triển nông thôn hỗ trợ 1 thiết bị máy dùng cho sản xuất, hóa đơn VAT do bên cung cấp thiết bị xuất cho Hợp tác xã trị giá máy 250 triệu, thuế GTGT 25 triệu, tổng giá trị thanh toán là 275 triệu, bên chi cục PTNT hỗ trợ 30%, còn HTX của tôi thanh toán cho nhà cung cấp 70% còn lại. Vậy cho tôi hỏi, thuế GTGT trong trường hợp này, HTX của tôi được khấu trừ 25 triệu hay chỉ khấu trừ tương ứng phần HTX đã thanh toán. Chi phí máy được đưa vào trích khấu hao tính chi phí thuế TNDN là 250 triệu hay 70% giá trị máy. Thứ hai, trường hợp hóa đơn trên xuất cho chi cục phát triển nông thôn chứ ko xuất cho hợp tác xã của tôi, nhưng HTX phải thanh toán 30%, chi cục PTNT chỉ hỗ trợ 70%, vậy HTX của tôi có được đưa máy này vào chi phí khấu hao tính thuế TNDN không, phần thanh toán 30% của HTX có được tính khấu trừ thuế GTGT không? Tôi xin cảm ơn
06/04/2022



